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岳阳市南湖新区总工会2019年度部门决算

来源:南湖新区总工会       发布时间:2020-09-18 15:47       浏览次数: 1

目        录

 

第一南湖新区总工会部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 南湖新区总工会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   南湖新区总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释 

第一部分  南湖新区总工会概况

一、部门职责

工会简介

岳阳市南湖新区总工会是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构,主要负责1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

以及承办区工委、管委会交办的其他工作。

 

二、机构设置

南湖新区总工会内设机构部门有:办公室、权益保障部、基层部、女工部、组织部、经济部、财务部、网宣部、经审部共有九个部门。

第二部分 南湖新区总工会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

247.25 

一、一般公共服务支出

14

247.25 

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

247.25 

本年支出合计

22

247.25

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

247.25 

总计

26

247.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

247.25 

247.25 

2012999

其他群众团体事务

247.25 

247.25 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

247.25 

247.25 

2012999

其他群众团体事务

247.25 

247.25 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

247.25 

一、一般公共服务支出

15

247.25 

247.25 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

247.25 

本年支出合计

23

247.25 

247.25

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

247.25 

总计

28

247.25

247.25 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

247.25

247.25 

2012999

其他群众团体事务

247.25

247.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

60.34 

302

商品和服务支出

61.58 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

26.51 

30201

办公费

3.21 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

12.47 

30202

印刷费

0.89 

31002

办公设备购置

1.63 

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

16.52 

30204

手续费

0.01 

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

4.84 

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.2 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

123.69 

30211

差旅费

0.75 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

123.49 

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.27 

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

48.75 

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.2 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.5 

人员经费合计

184.03 

公用经费合计

63.21 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0 

0

0 

2012999

其他群众团体事务

0

0

0

 

 

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  南湖新区总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

比上年度有所增加,主要原因是:成立了总工会,人员增加,活动也有所增加。

二、收入决算情况说明

财政拨款决算收入274.25万元。

三、支出决算情况说明

区总工会2019年度支出决算247.25万元,其中:一般公共服务支出247.25万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款与上年相比有所增加。主要原因是:成立了总工会,人员增加,活动也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

区总工会2019年度支出决算247.25万元,占本年支出的100%。与2018年度159.18万元相比增加了88.07万元。主要原因是成立了总工会,人员增加,活动也有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出247.25万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比,有所减少,主要是三公经费的支出明显减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区总工会2019年度财政拨款支出决算数为247.25万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为247.25万元。

按经济分类科目分:工资福利支出60.34万元;商品服务支出61.58万元;对个人和家庭的补助支出123.69万元;其他资本性支出1.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出247.25万元,比2018年增加了88.07万元,增加了55.33%。主要原因是:成立了总工会,人员增加,活动也有所增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1.63万元,其中:政府采购货物支出1.63万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门无车辆,无50万元以上的专用设备。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

南湖新区总工会2019年度决算公开表.xls